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慈星股份:2024年一季度报告

公告时间:2024-04-25 16:49:01

证券代码:300307 证券简称:慈星股份 公告编号:2024-027
宁波慈星股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
(%)
营业收入(元) 592,117,608.28 529,988,717.99 11.72%
归属于上市公司股东的净利 226,931,047.87 38,139,069.29 495.01%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 55,659,833.38 28,008,535.34 98.72%
(元)
经营活动产生的现金流量净 106,128,183.24 191,397,788.37 -44.55%
额(元)
基本每股收益(元/股) 0.29 0.05 480.00%
稀释每股收益(元/股) 0.29 0.05 480.00%
加权平均净资产收益率 7.47% 1.38% 6.09%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
(%)
总资产(元) 5,059,187,287.68 4,790,646,918.94 5.61%
归属于上市公司股东的所有 3,178,625,200.15 2,957,181,133.14 7.49%
者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 198,944,276.29
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 1,338,370.22
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 2,923,677.39
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准 819,665.00
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和 -3,297,773.92
支出
减:所得税影响额 7,927,556.59
少数股东权益影响额(税后) 21,529,443.90
合计 171,271,214.49 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 同比增减 说明
应收账款 454,477,700.82 490,475,283.01 -7.34%
应收票据 4,610,037.45 2,000,000.00 130.50%主要系收到商业承兑汇票
应收款项融资 11,229,709.00 22,645,251.00 -50.41%主要系收到的银行承兑汇票支付
后结余减少
预付款项 38,131,243.15 13,733,052.99 177.66%主要系预付的采购款增加
应付账款 613,577,066.05 663,135,418.38 -7.47%
预收款项 1,471,197.96 8,461,998.34 -82.61%主要系预收账款确认收入
合同负债 291,232,153.84 198,588,072.40 46.65%主要系一季度订单增加,客户预
收的货款增加
应付职工薪酬 39,832,159.85 51,739,615.48 -23.01%
股本 787,801,776.00 787,801,776.00 0.00%
利润表项目 本期数 上年同期数 同比增减 说明
营业收入 592,117,608.28 529,988,717.99 11.72%
营业成本 523,853,953.84 489,483,276.38 7.02%
销售费用 41,275,417.17 41,472,491.67 -0.48%
管理费用 38,594,559.68 40,608,971.33 -4.96%
研发费用 12,121,580.19 10,383,111.47 16.74%
财务费用 -2,320,806.63 2,452,634.50 -194.63%主要系汇率波动影响
其他收益 3,156,197.49 4,137,117.01 -23.71%
投资收益(损失以“-”号填 192,982,303.70 -2,123,775.25 9186.76%主要系联营公司中辰昊公司改为
列) 按金融工具核算
信用减值损失(损失以“-”号填 -5,401,764.77 -2,115,942.94 -155.29%主要系应收款项账龄影响
列)
现金流量表项目 本期数 上年同期数 同比增减 说明
经营活动产生的现金流量净额 106,128,183.24 191,397,788.37 -44.55%主要系支付前期应付款项所致
投资活动产生的现金流量净额 -42,340,645.53 -87,317,884.18 51.51%主要系本期购买理财所致
筹资活动产生的现金流量净额 -20,558,742.13 -146,815,134.29 86.00%主要系本期融资影响
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

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