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贝因美:关于聘任会计师事务所的公告

公告时间:2024-10-30 19:36:43

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-102
贝因美股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙);原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙);
2、上年度审计意见类型:标准无保留意见的审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告。
3、变更会计师事务所原因:鉴于综合考虑公司审计工作需要,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。公司已就聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次聘任事项并确认无异议。
4、本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。
贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 12 日召开董事
会审计委员会 2024 年第五次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责,公司对大华所在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。考虑公司业务发展和未来审计需要,为保证审计工作能顺利进行,根据审计委员会全体委员评审,同意改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)
为公司 2024 年度审计机构。2024 年 10 月 30 日,公司召开第九届董事会第五次
会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、拟聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
转制日期 2013 年 11 月 6 日
机构性质 特殊普通合伙企业
注册地址 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18

首席合伙人 石文先
上年末合伙人数量 216 人
注册会计师 1244 人
上年末从业人员 从业人员 8000 余人
类别及数量
签署过证券服务业务审计报告的注 716 人
册会计师
业务总收入 215,466.65 万元
最近一年经审计业 审计业务收入 185,127.83 万元
务收入
证券业务收入 56,747.98 万元
上市公司审计家数 201 家
(含 A、B 股)
制造业,批发和零售业,房地
最近一年上市公司 产业,电力、热力、燃气及水
审计情况 主要行业 生产和供应业,农、林、牧、
渔业,信息传输、软件和信息
技术服务业,采矿业,文化、
体育和娱乐业等。
审计收费 26,115.39 万元
上市公司所在行业 食品制造业

是否具有相关行业审计业务经验 是
公司同行业上市公司审计客户家数: 4 家
2、投资者保护能力
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已计提的职业风险基金和已购买的
职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因与执业行为相关的
民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审众环会计师事务(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、自律监管
措施和纪律处分,最近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近三年因执业行为
受到监督管理措施 11 次;从业执业人员最近三年在中审众环因执业行为未受到
刑事处罚、自律监管措施或纪律处分,24 名从业执业人员受到行政处罚 3 人次、
行政监管措施 22 人次。前述事项不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务
和其他业务。
(二)项目信息
1、基本信息
项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 证券服务业
务从业年限
1998 年至 2003 年,在上海上审会计师
事务所有限公司工作,从任职审计助理
到审计项目经理;
2003 年至 2007 年,在德勤华永会计师
事务所上海分所工作,在审计 A 组担任
审计经理;
2007 年至 2008 年,在上海浦东发展银
项目合伙 行股份有限公司总行审计部工作,任公
人、拟签字 林俊 中国注册会计师 金业务审计负责人; 25 年
注册会计师 2008 年至 2013 年,在上海睿达会计师
事务所有限公司工作,任审计部负责人;
2013 年至 2020 年,在瑞华会计师事务
所上海分所审计二部负责人;
2021 年至今,中审众环会计师事务所上
海自贸区分所负责人。
至今执业 20 年,具有 20 余年知名事务
所工作经验,担任筑博设计和凌志软件

独立董事,同时担任上海交通海外学院
兼职讲师以及兰州财经大学和上海海关
学院研究生校外导师,服务过的 IPO 和
上市公司客户包括龙煤矿业、江西铜业、
君亭酒店、泽生科技等,另外给近 50 家
企业成功挂牌新三板提供审计服务。
1998 年成为中国注册会计师,2000 年起
项目质量控 从事上市公司审计,2020 年起在中审众
制复核人 范志伟 中国注册会计师 环执业,2022 年开始为公司提供审计服 24 年
务,最近 3 年复核 6 家上市公司审计报
告。
2014 年 3 月成为注册会计师,2012 年 6
月开始从事上市公司和挂牌公司审计,
拟签字注册 周齐 中国注册会计师 2024 年 8 月开始在中审众环执业。2023 14 年
会计师 年 12 月开始从事复核工作,近三年承做
或复核的上市公司和挂牌公司审计报告
超过 5 家次。
2、诚信记录

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