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易事特:易事特集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

公告时间:2024-04-29 19:10:38
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明......第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页
天健审〔2024〕7-712 号
易事特集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了易事特集团股份有限公司(以下简称易事特公司)2023
年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的易事特公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。
本报告仅供易事特公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为易事特公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解易事特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
易事特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理 (2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1204 号) 的规定编制汇总表,
并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对易事特公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,易事特公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理 (2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1204 号) 的规定,如实反映了
易事特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师:游小辉
中国 ·杭州 中国注册会计师:夏淳
二〇二四年四月二十九日

2023年度
编制单位:易事特集团股份有限公司 单位:人民币万元
上市公司核算的 2023年期初 2023年度占用累计发 2023年度占用资金的 2023年度偿还累计 2023年期末
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 生金额 利息 发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控制人及其附 非经营性占用
属企业
- - - -
前控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业
- - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
- - - -
- - - -
上市公司核算的 2023年期初 2023年度往来累计发 2023年度往来资金的 2023年度偿还累计 2023年期末 往来性质 (经营性往
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 会计科目 往来资金余额 生金额 利息 发生金额 往来资金余额 往来形成原因 来、 非经营性往来 )
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控制人及其附
属企业
中能易电新能源技术有限公司 子公司 其他应收款 5,365.02 5,021.60 343.42 往来款 非经营性往来
易事特南京新能源有限公司 子公司 其他应收款 2,923.51 36.00 2,959.51 往来款 非经营性往来
易事特储能科技有限公司 子公司 其他应收款

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