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航天晨光:航天晨光股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

公告时间:2024-04-29 18:46:55

航天晨光股份有限公司
对会计师事务所 2023 年度履职情况
评估报告
公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等规定,公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具
有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市
武昌区东湖路 169 号 2-9 层。截至 2023 年末,中审众环拥
有合伙人 216 名、注册会计师 1,244 名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。
(二)聘任会计师履行的程序
公司于 2023 年 4 月 27 日召开的七届十七次董事会及
2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会,审议通过
《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环担任公司 2023 年审计机构。
二、2023 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年报工作要求,中审众环对公司2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计,中审众环认为, 公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并
及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年度报告披露时间要求。
三、公司对中审众环履职的评估情况
经公司评估和审查后,认为中审众环具备执行审计工作的独立性,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投
资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
航天晨光股份有限公司
2024 年 4 月 28 日

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