华资实业:华资实业2023年度内部控制审计报告
公告时间:2024-04-25 22:38:40
华资实业:华资实业2023年度内部控制审计报告
包头华资实业股份有限公司全体股东
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了包头华资实业股份有限公司(以下简称“华资实业”)2023年12月31日
的财务报告内部控制的有效性
、华资实业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华资实业董事
会的责任。
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