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锦龙股份:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-25 20:29:27
广东锦龙发展股份有限公司内部控制审计报告
二○二三年度

内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZM10050 号
广东锦龙发展股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东锦龙发展股份有限公司(以下简称“锦龙股
份”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是锦龙股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
信会师报字[2024]第 ZM10050 号 广东锦龙发展股份有限公司 内控审计报告

四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,锦龙股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
张之祥
中国注册会计师:
黄丽凤
中国·上海 二〇二四年四月二十五日
信会师报字[2024]第 ZM10050 号 广东锦龙发展股份有限公司 内控审计报告

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