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爱尔眼科:内控鉴证报告

公告时间:2024-04-25 19:57:54

内部控制鉴证报告
众环专字(2024)0100469 号
爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审核了爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“爱尔眼科”)管理
层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基
本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱尔眼科管理层的责任。我们的责任是对爱尔眼科截至 2023年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,因此,
于 2023 年 12 月 31 日有效的内部控制,并不保证在未来也必然有效,根据内部控制评价结
果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为,爱尔眼科于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有
效的内部控制。
本鉴证报告仅供爱尔眼科 2023 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
罗明国
中国注册会计师:
喻友志
中国·武汉 2024年4月25日
鉴证报告第1页共 1 页

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