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卓创资讯:山东卓创资讯股份有限公司2023年12月31日内部控制鉴证报告

公告时间:2024-04-25 18:43:27

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内部控制鉴证报告
XYZH/2024JNAA6B0212
山东卓创资讯股份有限公司
山东卓创资讯股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的山东卓创资讯股份有限公司(以下简称卓创资讯)董事会
按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内部控
制的自我评价报告执行了鉴证工作。
卓创资讯董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部
控制并保持其有效性,以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关
的内部控制。我们的责任是对卓创资讯与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表相关的内部控制制度有效性
是否不存在重大错报获取合理保证。 在执 行鉴证 工作 的过程中,我们实施了包括了解、
测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我
们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制
鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。
我们认为,卓创资讯按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2023年12月31日
在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内部控制鉴证报告(续) XYZH/2024JNAA6B0212
山东卓创资讯股份有限公司
本鉴证报告仅供卓创资讯为2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不应用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○二四年四月二十五日

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