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恒进感应:2024年一季度报告

公告时间:2024-04-25 17:27:23

恒进感应
证券代码 : 838670
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
2024 年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人(会计主管人员)周小燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
(2024年3月31日) (2023年12月31日) 期末增减比例%
资产总计 498,115,063.28 488,877,842.97 1.89
归属于上市公司股东的净资产 453,286,065.88 449,156,572.12 0.92
资产负债率%(母公司) 8.90 7.91 -
资产负债率%(合并) 9.00 8.12 -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
(2024 年 1-3 月) (2023 年 1-3 月) 年同期增减比例%
营业收入 13,935,411.12 11,634,968.50 19.77
归属于上市公司股东的净利润 4,129,493.76 5,103,781.32 -19.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,819,766.26 3,141,215.80 -10.23
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 6,022,816.37 706,767.46 752.16
基本每股收益(元/股) 0.03 0.08 -62.50
加权平均净资产收益率%(依据归属于 0.92 1.11 -
上市公司股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率%(依据归属于 0.62 0.68 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算)
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项 报告期末
目 (2024 年 3 月 变动幅度 变动说明
31 日)
货币资金 105,931,620.29 117.75% 主要原因为报告期末有理财到期赎回导致货币资金
增加。
应收票据 5,798,831.27 66.58% 主要原因为销售回款使用商业承兑汇票未到期所致。
应收账款 17,441,565.79 -30.99% 主要原因为公司加大应收账款的催收力度,应收账
款收回所致。
预付款项 1,934,228.15 157.13% 主要原因为公司生产的项目增加、购买材料导致预付
货款增加。
应付票据 2,468,335.15 -64.33% 主要原因为应付票据到期兑付导致应付票据减少。
合同负债 29,425,587.36 57.08% 主要原因为收到客户预付货款增加所致。
应付职工薪酬 1,865,791.32 -54.88% 主要原因为报告期内支付上年工资所致。
应交税费 1,986,618.32 -39.96% 主要原因为报告期末增值税及附加税减少所致。
其他应付款 85,974.89 -64.57% 主要原因为上年日常经营类款项在报告期支付所致。

其他流动负债 2,252,697.95 548.43% 主要原因为收到客户预付货款增加,该部分货款对
应的待转销项税增加所致。
递延收益 39,325.84 -30.00% 主要原因为前期收到与资产相关的政府补助报告期
确认收益所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因为:1、报告期为缓解过去一年风电、工程
机械、固定资产投资等市场预期压力,公司进一步
优化资源配置,全力打造“以客户为核心”的服务
营业收入 13,935,411.12 19.77% 宗旨,设备验收项目增加,营业收入增加;2、近年
来,在政策与市场双重驱动引导下,汽车产业全面
升级,在汽车制造中制动系统、转向系统等重要零
部件热处理工艺不可或缺,该领域的欣欣向荣局面
带动了公司营业收入在该领域的增长。
主要原因为:1、营业收入的增加使得营业成本增加;
2、汽车装备制造行业作为一个充分竞争的市场,下
营业成本 8,502,077.80 33.05% 游客户必然要求更加稳定、高效、节能的产品,为
匹配客户需求,公司不断改善工艺方案,提高产品
性能,使得制造成本在一定时间段内有所增加。
财务费用 -184,936.27 -84.39% 主要原因为银行理财转为投资理财导致利息收入减
少所致。
投资收益 1,697,397.55 519.90% 主要原因为闲置资金(含募集资金)进行现金管理
收益增加所致。
信用减值损失 856,267.38 3,309.11% 主要原因为应收账款收回,对应坏账准备转回所致。
公允价值变动收益 -248,823.63 - 主要原因为理财到期赎回,公允价值变动收益转入
投资收益所致。
营业外收入 75.00 -100.00% 主要原因为上年同期收到上市奖励款。
营业外支出 0.00 -100.00% 主要原因为报告期无营业外支出发生。
所得税费用 8,046.81 -98.59% 主要原因为报告期子公司可抵扣亏损增加,从而递
延所得税费用变动所致。
合并现金流量表项 本年累计 变动幅度 变动说明

经营活动产生的现 6,022,816.37 752.16% 主要原因为回款效率提高,公司加强了客户跟踪力
金流量净额 度,应收账款的回收速度提高。
投资活动产生的现 54,974,385.05 -171.76% 主要原因为报告期末有理财产品到期,持有的理财
金流量净额 产品减少所致。
筹资活动产生的现 -1

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