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新余国科:公司2023年度财务决算报告

公告时间:2024-04-21 15:35:56

江西新余国科科技股份有限公司
2023 年度财务决算报告
在江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会的领导下,经过公司管理层和全体员工的不懈努力,依据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2023 年度财务决算报告,现就公司财务情况报告如下:
一、2023 年度公司财务报告情况
公司编制的 2023 年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字[2024]第 6-00020 号)。
二、主要财务数据和指标
单位:元
主要财务数据和指标 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度
营业收入 388,608,389.31 340,748,595.57 14.05%
利润总额 84,111,652.12 74,066,189.12 13.56%
净利润 74,856,008.41 65,907,428.43 13.58%
归属于上市公司股东的 75,730,331.87 66,390,392.03 14.07%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 75,558,779.39 66,012,262.27 14.46%
利润
经营活动产生的现金流 89,166,037.28 55,301,639.84 61.24%
量净额
资产总额 764,654,294.64 688,247,559.50 11.10%
负债总额 177,105,291.49 146,971,119.01 20.50%
归属于上市公司股东的 586,567,177.75 539,420,291.63 8.74%
所有者权益
股本 230,630,400.00 192,192,000.00 20.00%
归属于上市公司股东的 2.54 2.34 8.55%
每股净资产(元/股)
基本每股收益 0.33 0.29 13.79%
资产负债率 23.16% 21.35% 1.81%
加权平均净资产收益率 13.51% 12.94% 0.57%

三、2023 年末财务状况分析
1、资产情况
报告期内,资产相关项目变动情况如下表所示:
单位:元
项目 2023 年末 2022 年末 增减变动幅度
货币资金 200,743,438.91 156,146,076.43 28.56%
应收票据 58,641,062.14 66,406,152.56 -11.69%
应收账款 139,573,358.38 105,813,872.96 31.90%
预付款项 2,064,504.75 4,297,026.21 -51.96%
其他应收款 9,860,048.37 2,658,392.88 270.90%
存货 104,543,644.39 100,125,932.08 4.41%
合同资产 3,678,612.61 3,099,320.96 18.69%
其他流动资产 113,207.58 768,565.96 -85.27%
流动资产合计 519,217,877.13 439,315,340.04 18.19%
长期股权投资 1,383,454.80 1,433,361.53 -3.48%
固定资产 193,690,244.52 200,767,645.94 -3.53%
在建工程 6,131,820.98 225,453.35 2,619.77%
使用权资产 442,831.43 813,974.03 -45.60%
无形资产 34,680,402.75 35,761,203.88 -3.02%
商誉 1,559,305.26 2,680,605.26 -41.83%
长期待摊费用 436,320.81 1,300,235.90 -66.44%
递延所得税资产 4,489,072.91 4,018,146.77 11.72%
其他非流动资产 2,622,964.05 1,931,592.80 35.79%
非流动资产合计 245,436,417.51 248,932,219.46 -1.40%
资产总计 764,654,294.64 688,247,559.50 11.10%
报告期末,公司资产总额为 76,465.43 万元,较 2022 年增加 7,640.67 万元,
同比增长 11.10%。
(1)应收账款余额 13,957.34 万元,较 2022 年增加 3,375.95 万元,同比
增长 31.90%,主要系:一是本报告期内公司业务增长导致应收账款相应有所增加;二是公司生产的军品为二、三级配套产品,受总装单位未交付或未收到货款金额的增加导致公司应收账款也相应增加。
(2)预付款项余额206.45万元,较2022年减少223.25万元,同比下降51.96%,主要系本报告期末预付的材料款同比有所减少所致。
(3)其他应收款余额 986.00 万元,较 2022 年增加 720.17 万元,同比增长
270.90%,主要系本报告期末代垫款同比增加所致。
(4)其他流动资产余额 11.32 万元,较 2022 年减少 65.54 万元,同比下降
85.27%,主要系本报告期末待抵扣进项税额同比减少所致。
(5)在建工程余额 613.18 万元,较 2022 年增加 590.64 万元,同比增长
2,619.77%,主要系本报告期特种器材生产线项目开展前期投入以及部分技术改造项目开展尚未完工所致。
(6)使用权资产余额44.28万元,较2022年减少37.11万元,同比下降45.60%,主要系计提使用权资产折旧所致。
(7)商誉余额 155.93 万元,较 2022 年减少 112.13 万元,同比下降 41.83%,
主要系计提商誉减值准备所致。
(8)长期待摊费用余额 43.63 万元,较 2022 年减少 86.39 万元,同比下降
66.44%,主要系本报告期云服务器租赁费用摊销所致。
(9)其他非流动资产余额 262.30 万元,较 2022 年增加 69.14 万元,同比
增长 35.79%,主要系本报告期预付的设备及工程款同比增加所致。
2、负债情况
报告期内,负债相关项目变动情况如下表所示:
单位:元
项目 2023 年末 2022 年末 增减变动幅度
应付账款 38,849,959.88 20,445,084.26 90.02%
预收款项 13,761.47 -
合同负债 74,925,289.44 60,747,381.94 23.34%
应付职工薪酬 24,670,542.80 20,980,775.86 17.59%
应交税费 5,072,033.62 11,605,297.30 -56.30%
其他应付款 3,339,769.20 3,407,761.77 -2.00%
一年内到期的非流动负债 261,630.72 782,103.24 -66.55%
其他流动负债 760,770.80 942,519.93 -19.28%
流动负债合计 147,893,757.93 118,910,924.30 24.37%
租赁负债 66,952.42 -
长期应付款 18,700,000.00 18,700,000.00 0.00%
递延收益 10,378,156.42 9,360,194.71 10.88%
递延所得税负债 66,424.72 -
非流动负债合计 29,211,533.56 28,060,194.71 4.10%
负债合计 177,105,291.49 146,971,119.01 20.50%

报告期末,公司

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