大龙地产:董事会审计委员会关于北京兴华会计师事务所2023年度审计工作的总结报告
公告时间:2024-04-19 18:33:53
大龙地产:董事会审计委员会关于北京兴华会计师事务所2023年度审计工作的总结报告
报告期内,审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章
程》、《董事会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》以及董
事会赋予的职权和义务,认真履行职责,完成了本职工作。
报告期内,审计委员会两次审阅财务报表,出具审阅意见,
并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作,确保2023年年
报审计工作顺利完成。
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