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天健集团:2023年度公司内审工作总结及2024年度内审工作计划的公告

公告时间:2024-04-16 19:43:41

2023年度公司内审工作总结及2024年度
内审工作计划的公告
证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2024-20
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”“天健集团”)紧密围绕公司经营重点工作,积极推动各项内审工作落实,持续优化内部控制体系,提升审计监督效能,较好地完成了内部审计相关工作。现对一年来工作开展情况和下一年工作计划报告如下:
一、审计机构配置情况
公司审计机构设在风控与审计部,风控与审计部分设“审计工作组”及“法律事务组”,审计工作组配备 4 名审计人员,主要负责公司内部审计、内控体系建设、投资项目后评价等工作,内部审计主要包括经济责任审计、经营管理审计、专项审计等。
二、2023 年度审计工作开展情况
2023 年共完成 10 个审计项目,包括 1 项经济责任审计,9
项专项审计;同时完成了 2 次审计整改跟踪工作。通过审计发现问题,有效落实审计整改和审计结果运用,充分发挥审计监督与
服务的作用,增强审计监督效果。
(一)经济责任审计,促进领导干部履职尽责
根据天健集团经济责任审计相关要求,开展了经济责任审计,客观地反映了经营者任职期间的财务状况、经营成果、资产保值增值等情况,对经营责任做出审计评价,对经营管理中存在的不足提出审计意见,为领导干部的考核、奖惩、任用提供合理依据。
(二)高质量完成经营管理审计及专项审计
根据年初审计工作计划,通过专项审计实施,检查企业经营业务的合规性和规范性,揭示风险并提出意见建议,为集团有关决策提供参考依据。
(三)持续抓好审计整改工作
为做好审计“下半篇文章”,持续跟进审计整改进展情况。一是牵头落实市审计局经济责任审计整改工作,针对整改事项分类分项落实、层层推进,组织召开专题会,深入研究审计发现问题,全面落实整改措施,确保整改成效。二是为了强化审计监督效果,每半年组织开展一次内部审计整改统计、监督工作,跟踪被审计单位整改进展、整改效果,压实审计整改责任,确保审计整改落到实处。
(四)充分落实审计结果运用
为提高审计结果运用的效率和效果,进一步发挥审计监督作用,对出具的每一份审计报告召开审计专题会,对审计报告中发现的问题,形成统一的处理意见,有效推动审计整改与审计结果
运用协同联动。
三、2024 年工作计划
(一)开展所属企业领导人员经济责任审计
2024 年拟持续开展经济责任审计。加强对领导干部行使权力的约束和监督,推进党风廉政建设,防止屡审屡犯的情况,规范公司经营管理,提升防范风险水平。
(二)开展经营管理及专项审计
2024 年拟进行专项审计,主要关注项目投资、可研与实际完成情况、项目利润、设计策划、招投标管理、工程变更、项目管理、销售管理、财务管理、成本费用控制及内控制度执行等情况,推动项目开发能力和盈利能力提升。
(三)安排的其他审计
根据 2024 年集团重点工作部署,开展相关专项审计。
(四)持续跟踪审计整改及结果运用
根据集团考核奖惩相关制度,进一步加强审计结果运用,依据审计报告中发现的问题,制订并实施审计结果运用处理意见,作为干部任用、经营考核、奖励处分等依据。
特此公告。
深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日

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