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小商品城:2023年度审计报告

公告时间:2024-04-16 18:07:23
浙江中国小商品城集团股份有限公司
已审财务报表
2023年度

目 录
页 次
审计报告 1 - 6
已审财务报表
合并资产负债表 7 - 9
合并利润表 10 - 11
合并股东权益变动表 12 - 13
合并现金流量表 14 - 15
公司资产负债表 16 - 17
公司利润表 18
公司股东权益变动表 19 - 20
公司现金流量表 21 - 22
财务报表附注 23 - 147
补充资料
1.非经常性损益明细表 1
2.净资产收益率和每股收益 1

审计报告
安永华明(2024)审字第70009137_B01号
浙江中国小商品城集团股份有限公司
浙江中国小商品城集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了浙江中国小商品城集团股份有限公司的财务报表,包括2023年12月31
日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金
流量表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的浙江中国小商品城集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浙江中国小商品城集团股份有限公司2023
年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则,我们独立于浙江中国小商品城集团股份有限公司,并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意
见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这
些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单
独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。
我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任,包
括与这些关键审计事项相关的责任。相应地,我们的审计工作包括执行为应对评估的财
务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果,包括应对下述关键
审计事项所执行的程序,为财务报表整体发表审计意见提供了基础。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

审计报告(续)
安永华明(2024)审字第70009137_B01号
浙江中国小商品城集团股份有限公司
三、关键审计事项(续)
关键审计事项: 该事项在审计中是如何应对:
非商誉有使用期限长期资产减值
于2023年12月31日,浙江中国小商品 在审计过程中,我们对非商誉有使用期限
城集团股份有限公司市场及配套酒店、 长期资产减值评估执行的程序包括:
展馆和商务楼相应固定资产、投资性房 1. 基于我们对该公司及其子公司业务的了
地产、土地使用权、在建工程、使用权 解和企业会计准则的规定,评价管理层对
资产和长期待摊费用等非商誉有使用期 各资产组的识别及各资产组减值迹象的判
限长期资产(以下统称“长期资产”) 断;
的账面价值合计为人民币1,978,998万 2.我们在内部估值专家的协助下,评估集团
元,占浙江中国小商品城集团股份有限 管理层所使用的重大假设及评估方法的合
公司合并总资产的55%。浙江中国小商 理性,包括折现率等;
品城集团股份有限公司在鉴别上述长期 3.我们评估了预计未来年度的销售收入、毛
资产是否存在减值迹象,及对存在减值 利、经营成本、相关资产使用寿命结束时
迹象的长期资产进行减值测试时,需要 的处置价值预测等关键假设的合理性,将
复核资产或资产组的可收回金额,需要 预计未来现金流量现值的基础数据与相关
浙江中国小商品城集团股份有限公司管 支持性证据进行核对;
理层运用重大判断和估计,以确定预计 4.我们将本年度实际业绩完成情况与上一年
未来现金流量现值时所使用的预计未来 度预测业绩进行比较分析;
年度的销售收入、毛利、经营成本、相 5.我们检查了浙江中国小商品城集团股份有
关资产使用寿命结束时的处置价值预测 限公司于财务报表附注中相关披露的充分
和折现率等关键假设,评估过程复杂, 性和完整性。
因此我们将其识别为关键审计事项。
相关信息已于财务报表合并注释三、
29及合并注释五、13、14、15、16、
17、20中披露。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

审计报告(续)
安永华明(2024)审字第70009137_B01号
浙江中国小商品城集团股份有限公司
三、关键审计事项(续)
关键审计事项: 该事项在审计中是如何应对:
销售商品业务收入确认
浙江中国小商品城集团股份有限公司的 针对销售商品业务收入确认,我们实施的
营业收入主要来自于商品销售、市场商 审计程序主要包括:
位使用及经营配套服务、酒店住宿及餐 1.我们了解和评估了管理层销售商品业务收
饮服务、租赁业务等,其中商品销售业 入相关流程中关键控制的设计有效性,并
务收入占比较高。 测试了其运行有效性;
2. 我们选取样本检查销售合同,识别与销
2023年度,贵集团营业收入金额为人 售商品控制权转移相关的合同条款与条
民币1,129,969万元,其中商品销售收 件,评价贵集团的收入确认时点是否符合
入为人民币680,806万元,占营业收入 企业会计准则的要求;
的60%。贵集团在履行了合同中的履约 3. 我们采用抽样方式获取并执行细节测
义务即在客户取得相关商品的控制权时 试,查看了与收入确认相关的支持性文
确认收入。 件,包括订单、签收记录、物流单据、银
由于收入是贵集团关键业绩指标之一, 行收款单、发票以及电子口岸数据系统进
可能存在集团管理层通过不恰当的收入 出口数据等;
确认以达到特定目标或预期的固有风 4. 我们根据客户交易的特点和性质,挑选
险,我们将贵集团商品销售业务收入确 样本向客户函证销售收入金额及应收款项
认识别为关键审计事项。 余额;
相关信息请参阅财务报表合并附注三、 5.我们对收入、成本、毛利波动进行了分
析,并与同行业公司毛利率进行比对,评
23所述的会计政策及合并附注五、 价收入相关指标变动合理性;
45。 6. 我们对销售商品业务重要客户进行背景
调查并实施走访;
7. 我们采用抽样方式针对资产负债表日前
后确认的销售收入核对至客户签收单等支
持性文件,以评估销售收入是否在恰当的
期间确认;及
8.我们检查了贵集团于财务报表附注中收入
确认相关披露的充分性和完整性。
A member firm

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